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Oracle Fusion Procurement 2014 Essentials 認定 1z0-470 試験問題:
1. After gathering requirements from the business leads of customer organization, you have set up the Bill-to location at multiple places during Fusion Procurement Implementation. Identify the source from which the purchase order defaults the Bill-to location.
A) From the 'Common Payables and Procurement options' first and if it is 'Null' then from 'Supplier site assignment'
B) From the Business Unit setup
C) Fromthe'Supplier site assignment' first and if it is 'Null' then from 'Common Payables and Procurement options'
D) From the 'Configure Procurement business function'
E) From the 'Configure Requisitioning business function'
2. A buyer is creating a purchase requisition using 'Catalog Superstore', and intends to compare items before adding them to the shopping list. Identify the maximum number of items that are allowed by the application for side-by-side item comparison?
A) 8
B) 4
C) 6
D) 7
E) 5
3. Your customer has the following approval hierarchy:
1.Role: Employee; Document: Purchase Requisition; Approval Limit: $3500
2.Role: Manager; Document: Purchase Requisition; Approval Limit: $6700
3.Role: Senior Manager; Document:Purchase Requisition; Approval Limit: $12000
Purchase Order requisitions are set up with an approval method of Employee-Supervisor hierarchy and a Forward method of Direct. "Can Change Forward-To" is set to No. An employee has created a purchaserequisitionwith a total amount of $8200, and wants the manager to review the requisition electronically before it is approved. How can thisrequirement be fulfilled?
A) Advise the employee to have the manager review the requisition via the requisition summary form before submitting the requisition for approval.
B) Advise the employee to change the Forward-To on the requisition to the manager.
C) Advise the employee to print the requisition, scan it into an email, and then email it to the manager.
D) Advise the manager to have the senior manager forward the requisition back to the employee before approving.
4. Identify the complete sequence for the Procure-to-Pay flow.
A) Enter Invoice > Match Invoice > Pay Supplier > Return Goods to Supplier.
B) Create Requisition > Request for Quote > Analyze Quote > Award Supplier.
C) Create Requisition > Create Job Order > Build Inventory > Transfer Inventory > Pay Supplier > Return Goods to Supplier.
D) Create Requisition > Create Purchase Order > Fulfill Purchase Order > Enter Invoice > Match Invoice > Pay Supplier.
5. Identify two fields whose tolerance levels are ignored when data is entered while creating receipts using Enforce Blind Receiving.
A) Receiving Date
B) Waybill
C) Packing Slip
D) UOM
E) ReceivingQuantity
質問と回答:
質問 # 1 正解: D | 質問 # 2 正解: E | 質問 # 3 正解: A | 質問 # 4 正解: B | 質問 # 5 正解: A、E |